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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1065 202,80 202,80
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1095 127,28 127,28
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1129 121,03 121,03
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1110 161,19 161,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1065 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1095 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1129 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1110 612,30
29/06/2018 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1065 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1095 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1129 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1110 612,30
30/07/2018 Pagamento de Empenho 2950/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1575 612,30
TOTAL 612,30 612,30 612,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.