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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2953 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1050 454,30 454,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1050 454,30
02/07/2018 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1050 454,30
30/07/2018 Pagamento de Empenho 2953/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1179 454,30
TOTAL 454,30 454,30 454,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.