Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CINTA AMARR. CARGA 400KG |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
PARAF. SEXT. MA 8.8 12X70 |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
CORREIA INDUST.
Finalidade: REF/ COURRIER |
69,50 |
69,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
CINTA AMARR. CARGA 400KG PARAF. SEXT. MA 8.8 12X70 CORREIA INDUST.
Finalidade: REF/ COURRIER |
123,00 |
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29/06/2018 |
CINTA AMARR. CARGA 400KG
PARAF. SEXT. MA 8.8 12X70
CORREIA INDUST.
Finalidade: REF/ COURRIER
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123,00 |
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10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2956/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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123,00 |
TOTAL |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.