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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3088 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESERVATÓRIO D'AGUA 50,00 50,00
1.00 BOMBA DE LIMPADOR PARABRISAS Finalidade: REF: ONIBUS ACELINO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 RESERVATÓRIO D'AGUA BOMBA DE LIMPADOR PARABRISAS Finalidade: REF: ONIBUS ACELINO 90,00
18/07/2018 RESERVATÓRIO D'AGUA BOMBA DE LIMPADOR PARABRISAS Finalidade: REF: ONIBUS ACELINO 90,00
10/08/2018 Pagamento de Empenho 3088/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.