Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3094 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MÃO DE OBRA PARA TIRAR LATARIAS, TIRAR BOMBA D'AGUA E DESMONTAR |
88,00 |
440,00 |
3.00 |
MÃO DE OBRA REF: RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA BOMBA D'AGUA |
88,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
MÃO DE OBRA PARA TIRAR LATARIAS, TIRAR BOMBA D'AGUA E DESMONTAR MÃO DE OBRA REF: RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA BOMBA D'AGUA |
704,00 |
|
|
27/07/2018 |
MÃO DE OBRA PARA TIRAR LATARIAS, TIRAR BOMBA D'AGUA E DESMONTAR
MÃO DE OBRA REF: RECUPERAÇÃO DA TAMPA DA BOMBA D'AGUA
Conforme DANFE Nº 213; |
|
704,00 |
|
14/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3094/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
704,00 |
TOTAL |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.