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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OLEO MOTOR 46,00 138,00
1.00 AR. CHAPEADOR 1/4 POL 2,00 2,00
1.00 RADNAQ GRAFITE SPRAY 300ML 21,50 21,50
2.00 PARAF. SEXT 6X20 1,00 2,00
3.00 PARAF SOBERBO 1/4X50 0,80 2,40
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFI. Finalidade: REF: UNO IXW-0697 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 OLEO MOTOR AR. CHAPEADOR 1/4 POL AR. LISA 1/4 PORCA SEXT 6MM RADNAQ GRAFITE SPRAY 300ML PARAF. SEXT 6X20 PARAF SOBERBO 1/4X50 AR. PRESSÃO 1/4 FILTRO OLEO LUBRIFI. Finalidade: REF: UNO IXW-0697 205,30
23/07/2018 OLEO MOTOR AR. CHAPEADOR 1/4 POL AR. LISA 1/4 PORCA SEXT 6MM RADNAQ GRAFITE SPRAY 300ML PARAF. SEXT 6X20 PARAF SOBERBO 1/4X50 AR. PRESSÃO 1/4 FILTRO OLEO LUBRIFI. Finalidade: REF: UNO IXW-0697 205,30
02/08/2018 Pagamento de Empenho 3114/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,30
TOTAL 205,30 205,30 205,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.