O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3271 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PRESSÃO 16MM 2,50 2,50
4.00 CHAPA FERRO 12,00 48,00
1.00 PARAF. SET. 16X100 9,28 9,28
1.00 PARAF. RODA 18X55 8,50 8,50
1.00 ENGATE RAPIDO 1/4 COM ROSCA FEMEA 25,00 25,00
1.00 MANGEUIRA AR. ESPIRAL 8X5 5MT Finalidade: REF: PATROLA 03 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 PORCA PRESSÃO 16MM CHAPA FERRO PARAF. SET. 16X100 PARAF. RODA 18X55 ENGATE RAPIDO 1/4 COM ROSCA FEMEA MANGEUIRA AR. ESPIRAL 8X5 5MT Finalidade: REF: PATROLA 03 135,28
23/07/2018 PORCA PRESSÃO 16MM CHAPA FERRO PARAF. SET. 16X100 PARAF. RODA 18X55 ENGATE RAPIDO 1/4 COM ROSCA FEMEA MANGEUIRA AR. ESPIRAL 8X5 5MT Finalidade: REF: PATROLA 03 135,28
10/08/2018 Pagamento de Empenho 3271/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,28
TOTAL 135,28 135,28 135,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.