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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3273 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIQUIDO DE FREIO 30,00 30,00
5.00 PARAF. 8X30 3,50 17,50
5.00 PARAF. SEXT. 8X45 2,00 10,00
1.00 PARAF. SEXT 6X16 1,00 1,00
1.00 PARAF. SEXT. 12X50 4,50 4,50
1.00 ROLAMENTO 34,00 34,00
0.85 MANGUEIRA 3/4 Finalidade: REF: FORD PLACA IXB-7716 18,00 15,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 LIQUIDO DE FREIO PARAF. 8X30 PARAF. SEXT. 8X45 PARAF. SEXT 6X16 PARAF. SEXT. 12X50 ROLAMENTO MANGUEIRA 3/4 Finalidade: REF: FORD PLACA IXB-7716 112,30
23/07/2018 LIQUIDO DE FREIO PARAF. 8X30 PARAF. SEXT. 8X45 PARAF. SEXT 6X16 PARAF. SEXT. 12X50 ROLAMENTO MANGUEIRA 3/4 Finalidade: REF: FORD PLACA IXB-7716 112,30
10/08/2018 Pagamento de Empenho 3273/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,30
TOTAL 112,30 112,30 112,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.