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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3282 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 45,00 45,00
1.00 ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE 142,00 142,00
2.00 PARAF SEXT 8X45 1,50 3,00
20.00 OLEO LT 14,65 292,96
2.00 AROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM 2,00 4,00
1.00 TERMINAL MANGUEIRA 19,21 19,21
1.00 PARAFUSO OCO 14MM 14,99 14,99
2.00 ABRAÇADEIRA MANGA 2,50 5,00
1.00 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 174,00 174,00
0.15 MABGEUIRA 3/8 OLEO/COMBUSTIVEL 18,00 2,70
1.00 SUPORTE CINTO SEGURANÇA 40,00 40,00
1.00 BARRA DIREÇÃO Finalidade: MICRO: IMX-0137 494,18 494,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE PARAF SEXT 8X45 OLEO LT AROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM TERMINAL MANGUEIRA PARAFUSO OCO 14MM ABRAÇADEIRA MANGA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM MABGEUIRA 3/8 OLEO/COMBUSTIVEL SUPORTE CINTO SEGURANÇA BARRA DIREÇÃO Finalidade: MICRO: IMX-0137 1.237,04
23/07/2018 FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE PARAF SEXT 8X45 OLEO LT AROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM TERMINAL MANGUEIRA PARAFUSO OCO 14MM ABRAÇADEIRA MANGA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM MABGEUIRA 3/8 OLEO/COMBUSTIVEL SUPORTE CINTO SEGURANÇA BARRA DIREÇÃO Finalidade: MICRO: IMX-0137 1.237,04
08/08/2018 Pagamento de Empenho 3282/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.237,04
TOTAL 1.237,04 1.237,04 1.237,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.