Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONCERTO PNEU |
29,50 |
59,00 |
1.00 |
CONVERTO PNEU TL-95-1 |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
CONCERTO PNEU TL95 |
99,50 |
99,50 |
1.00 |
CONCERTO PNEU TL-85 |
99,50 |
99,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
CONCERTO PNEU CONVERTO PNEU TL-95-1 CONCERTO PNEU TL95 CONCERTO PNEU TL-85 |
578,00 |
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23/07/2018 |
CONCERTO PNEU
CONVERTO PNEU TL-95-1
CONCERTO PNEU TL95
CONCERTO PNEU TL-85
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578,00 |
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10/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3299/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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578,00 |
TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.