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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3312 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TROCA PNEU MICRO ILN-1758 29,50 59,00
3.00 TROCA PNEU MICRO IMX-0137 29,50 88,50
1.00 CONSERTO PNEU MICRO ILU-5869 29,50 29,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 TROCA PNEU MICRO ILN-1758 TROCA PNEU MICRO IMX-0137 CONSERTO PNEU MICRO ILU-5869 177,00
23/07/2018 TROCA PNEU MICRO ILN-1758 TROCA PNEU MICRO IMX-0137 CONSERTO PNEU MICRO ILU-5869 177,00
10/08/2018 Pagamento de Empenho 3312/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 177,00
TOTAL 177,00 177,00 177,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.