Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TIP TOP 5 CAMINHAO TRUCK |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CAMARA 1000X20 CAMINHAPO TRUCK |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
CAMARA 1000X20 CAMINHAO AMARELO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
TIP TOP 5 CAMINHAO TRUCK CAMARA 1000X20 CAMINHAPO TRUCK CAMARA 1000X20 CAMINHAO AMARELO |
275,00 |
|
|
27/07/2018 |
TIP TOP 5 CAMINHAO TRUCK
CAMARA 1000X20 CAMINHAPO TRUCK
CAMARA 1000X20 CAMINHAO AMARELO
Conforme Nota Fiscal Nº 474; |
|
275,00 |
|
03/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3317/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
275,00 |
TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.