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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3318 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONSERTO PNEU CAMINHAO TRUCK 34,50 172,50
1.00 CONSERTO PENU CARREGADEIRA 99,50 99,50
2.00 CONSERTO PNEU CAMINHAO AMARELO 34,50 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 CONSERTO PNEU CAMINHAO TRUCK CONSERTO PENU CARREGADEIRA CONSERTO PNEU CAMINHAO AMARELO 341,00
27/07/2018 CONSERTO PNEU CAMINHAO TRUCK CONSERTO PENU CARREGADEIRA CONSERTO PNEU CAMINHAO AMARELO Conforme Nota Fiscal Nº 0474; 341,00
03/10/2018 Pagamento de Empenho 3318/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 341,00
TOTAL 341,00 341,00 341,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.