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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3321 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Esponja de aço 0,74 11,84
28.00 Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un) Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2108 PROCESSO Nº 32/2018 22,00 616,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 Esponja de aço Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un) Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2108 PROCESSO Nº 32/2018 627,84
23/07/2018 Esponja de aço Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un) Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2108 PROCESSO Nº 32/2018 627,84
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2018 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 627,84
TOTAL 627,84 627,84 627,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.