Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
Esponja de aço |
0,74 |
11,84 |
28.00 |
Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un)
Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2108 PROCESSO Nº 32/2018 |
22,00 |
616,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
Esponja de aço Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un)
Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2108 PROCESSO Nº 32/2018 |
627,84 |
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23/07/2018 |
Esponja de aço
Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un)
Finalidade: CARTA CONVITE Nº 8/2108 PROCESSO Nº 32/2018
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627,84 |
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08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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627,84 |
TOTAL |
627,84 |
627,84 |
627,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.