Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3324 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO 12X160 |
20,00 |
20,00 |
2.00 |
ARRUELA LISA |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
ARRUELA PRESSÃO |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
PORCA SX8 |
5,00 |
5,00 |
2.00 |
CJ COIFAS |
398,95 |
797,90 |
2.00 |
COIFA SEMI-ARVO
Finalidade: DUCATO IVJ-5195 |
325,48 |
650,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
PARAFUSO 12X160 ARRUELA LISA ARRUELA PRESSÃO PORCA SX8 CJ COIFAS COIFA SEMI-ARVO
Finalidade: DUCATO IVJ-5195 |
1.487,86 |
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06/09/2018 |
REF LANC EM DUPLICIDADE |
-1.487,86 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.