Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3375 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REPARO BOMBA INJETORA |
118,75 |
118,75 |
1.00 |
BUJÃO BOMBA INJETORA |
154,00 |
154,00 |
2.00 |
PARAFUSO BOMBA |
14,58 |
29,16 |
1.00 |
VALVULA ELETROMAG |
192,50 |
192,50 |
1.00 |
PISTÃO AVANCO |
396,75 |
396,75 |
1.00 |
JUNTA BBA INJETORA |
21,60 |
21,60 |
2.00 |
JUNTA INJETORA |
33,68 |
67,35 |
1.00 |
VALVULA RETORNO BOMBA |
511,10 |
511,10 |
1.00 |
CHAVETA INJETORA |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
EIXO REGULADOR |
187,75 |
187,75 |
1.00 |
GRUPO REGULADOR |
346,50 |
346,50 |
1.00 |
PINO AJUSTE CUMMINS |
53,89 |
53,89 |
1.00 |
JOGO DE REPARO BBA INJETORA
Finalidade: F.
4000 |
2.039,55 |
2.039,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
REPARO BOMBA INJETORA BUJÃO BOMBA INJETORA PARAFUSO BOMBA VALVULA ELETROMAG PISTÃO AVANCO JUNTA BBA INJETORA JUNTA INJETORA VALVULA RETORNO BOMBA CHAVETA INJETORA EIXO REGULADOR GRUPO REGULADOR PINO AJUSTE CUMMINS JOGO DE REPARO BBA INJETORA
Finalidade: F.
4000 |
4.140,90 |
|
|
27/07/2018 |
REPARO BOMBA INJETORA
BUJÃO BOMBA INJETORA
PARAFUSO BOMBA
VALVULA ELETROMAG
PISTÃO AVANCO
JUNTA BBA INJETORA
JUNTA INJETORA
VALVULA RETORNO BOMBA
CHAVETA INJETORA
EIXO REGULADOR
GRUPO REGULADOR
PINO AJUSTE CUMMINS
JOGO DE REPARO BBA INJETORA
Finalidade: F.
4000
Conforme DANFE Nº 1/512; |
|
4.140,90 |
|
13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3375/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.140,90 |
TOTAL |
4.140,90 |
4.140,90 |
4.140,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.