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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA, MONTAR BOMBA D'AGUA, LIMPEZA RADIADOR E VIRAR CREMALHEIRA 45,00 1.651,50
3.50 TESTE BICOS INJETORES 45,00 157,50
1.00 OXIGENIO AQUECER CREMALHEIRA 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA, MONTAR BOMBA D'AGUA, LIMPEZA RADIADOR E VIRAR CREMALHEIRA TESTE BICOS INJETORES OXIGENIO AQUECER CREMALHEIRA 1.864,00
27/07/2018 MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA, MONTAR BOMBA D'AGUA, LIMPEZA RADIADOR E VIRAR CREMALHEIRA TESTE BICOS INJETORES OXIGENIO AQUECER CREMALHEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 7734; 1.864,00
10/10/2018 Pagamento de Empenho 3379/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.864,00
TOTAL 1.864,00 1.864,00 1.864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.