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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3399 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
766.02 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 3,42 2.619,79
553.00 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 3,42 1.891,26
2.00 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 47,85 95,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 4.606,75
27/07/2018 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IXB 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 Conforme DANFE Nº 1/144095; 1/143733; 1/143391; 1/143134; 1/143557; 1/143617; 1/143703; 1/143793; 1/143848; 1/144159; 4.606,74
21/08/2018 Pagamento de Empenho 3399/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.606,74
28/12/2018 REF LANC A MAIOR -0,01
TOTAL 4.606,74 4.606,74 4.606,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.