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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3423 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE TRANSPARENTE 33,37 33,37
2.00 PALHETA PARABRISA ONIBUS Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 86,01 172,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 SILICONE TRANSPARENTE PALHETA PARABRISA ONIBUS Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 205,39
27/07/2018 SILICONE TRANSPARENTE PALHETA PARABRISA ONIBUS Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 Conforme DANFE Nº 1/493; 205,39
10/10/2018 Pagamento de Empenho 3423/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,39
TOTAL 205,39 205,39 205,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.