Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3423 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
33,37 |
33,37 |
2.00 |
PALHETA PARABRISA ONIBUS
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
86,01 |
172,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
SILICONE TRANSPARENTE PALHETA PARABRISA ONIBUS
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
205,39 |
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27/07/2018 |
SILICONE TRANSPARENTE
PALHETA PARABRISA ONIBUS
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419
Conforme DANFE Nº 1/493; |
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205,39 |
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10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3423/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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205,39 |
TOTAL |
205,39 |
205,39 |
205,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.