Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3430 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO |
42,00 |
42,00 |
7.50 |
OLEO BRUTUS DIESEL
Finalidade: REF SPRINTER OBRAS |
18,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO OLEO BRUTUS DIESEL
Finalidade: REF SPRINTER OBRAS |
181,00 |
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27/07/2018 |
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO
OLEO BRUTUS DIESEL
Finalidade: REF SPRINTER OBRAS
Conforme DANFE Nº 1/489; |
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181,00 |
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13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3430/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,00 |
TOTAL |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.