Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3431 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.50 |
OLE LUBRIFICANTE MOTOR SEMI SINTETICO |
38,13 |
171,59 |
1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
BUJÃO CARTER MOTOR
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
OLE LUBRIFICANTE MOTOR SEMI SINTETICO FILTRO OLEO MOTOR FILTRO AR MOTOR BUJÃO CARTER MOTOR
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
274,59 |
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27/07/2018 |
OLE LUBRIFICANTE MOTOR SEMI SINTETICO
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO AR MOTOR
BUJÃO CARTER MOTOR
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 1/488; |
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274,59 |
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13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3431/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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274,59 |
TOTAL |
274,59 |
274,59 |
274,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.