Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3450 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENCIA MES DE AGOSTO/2018 3393-1016 |
102,28 |
102,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENCIA MES DE AGOSTO/2018 3393-1016 |
102,28 |
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27/07/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENCIA MES DE AGOSTO/2018 3393-1016
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102,28 |
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21/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3450/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580 |
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102,28 |
TOTAL |
102,28 |
102,28 |
102,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.