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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REF MES DE AGOSTO /2018 3393--1142 102,30 102,30
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/6 A 25/07/2018 3393-1013 161,11 161,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REF MES DE AGOSTO /2018 3393--1142 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/6 A 25/07/2018 3393-1013 263,41
27/07/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REF MES DE AGOSTO /2018 3393--1142 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/6 A 25/07/2018 3393-1013 263,41
21/08/2018 Pagamento de Empenho 3455/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1580 263,41
TOTAL 263,41 263,41 263,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.