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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 TECIDO PANO DE COPA 4,30 322,50
35.30 TECIDO POPLINE ESTAMP 12,80 451,84
9.00 TECIDO DECORAÇÃO 29,80 268,20
3.50 TECIDO DECORAÇÃO 23,80 83,30
6.00 TECIDO POPLINE ESTAMP Finalidade: REF CRAS 12,80 76,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 TECIDO PANO DE COPA TECIDO POPLINE ESTAMP TECIDO DECORAÇÃO TECIDO DECORAÇÃO TECIDO POPLINE ESTAMP Finalidade: REF CRAS 1.202,64
17/08/2018 TECIDO PANO DE COPA TECIDO POPLINE ESTAMP TECIDO DECORAÇÃO TECIDO DECORAÇÃO TECIDO POPLINE ESTAMP Finalidade: REF CRAS Conforme DANFE Nº 1/190; 1.202,64
27/08/2018 Pagamento de Empenho 3479/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.202,64
TOTAL 1.202,64 1.202,64 1.202,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.