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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3546 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 NAN CONFORT 80 GR 45,90 91,80
1.00 SEEBRI 50 MCG 30 CAPS 178,50 178,50
1.00 PRADAXA 110 MG 246,33 246,33
3.00 IBUPROFENO 300MG 20 CP 6,54 19,62
2.00 ACIDO FOLICO 5MG 20 CP 8,41 16,82
2.00 PAROXETINA 20 MG 30CP 52,04 104,08
1.00 CINETOL 2MG 80 CP 23,22 23,22
12.00 CELESTONE SOLUSPAN 18,53 222,36
4.00 NAN CONFORT 800 GR 48,90 195,60
2.00 CARBAMAZEPINA 200MG 14,44 28,88
3.00 ACICLOVIR 200 MG 25CP 47,60 142,80
2.00 CONCOR 2,5MG 30CP 49,09 98,18
1.00 SULFATO FERROSO GOTAS 7,82 7,82
1.00 CEFALEXINA 250 MG/ML 100ML 40,58 40,58
1.00 CLOR AMITRIPTILINA 25MG 100ML 13,08 13,08
1.00 ENTRESTO 121,55 121,55
1.00 VASTAREL 30CP 59,95 59,95
1.00 APTAMIL 800GR Finalidade: REF SECRETARIA 54,70 54,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 NAN CONFORT 80 GR SEEBRI 50 MCG 30 CAPS PRADAXA 110 MG IBUPROFENO 300MG 20 CP ACIDO FOLICO 5MG 20 CP PAROXETINA 20 MG 30CP CINETOL 2MG 80 CP CELESTONE SOLUSPAN NAN CONFORT 800 GR CARBAMAZEPINA 200MG ACICLOVIR 200 MG 25CP CONCOR 2,5MG 30CP SULFATO FERROSO GOTAS CEFALEXINA 250 MG/ML 100ML CLOR AMITRIPTILINA 25MG 100ML ENTRESTO VASTAREL 30CP APTAMIL 800GR Finalidade: REF SECRETARIA 1.665,87
17/08/2018 NAN CONFORT 80 GR SEEBRI 50 MCG 30 CAPS PRADAXA 110 MG IBUPROFENO 300MG 20 CP ACIDO FOLICO 5MG 20 CP PAROXETINA 20 MG 30CP CINETOL 2MG 80 CP CELESTONE SOLUSPAN NAN CONFORT 800 GR CARBAMAZEPINA 200MG ACICLOVIR 200 MG 25CP CONCOR 2,5MG 30CP SULFATO FERROSO GOTAS CEFALEXINA 250 MG/ML 100ML CLOR AMITRIPTILINA 25MG 100ML ENTRESTO VASTAREL 30CP APTAMIL 800GR Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 890/020519659; 1.665,87
10/10/2018 Pagamento de Empenho 3546/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.665,87
TOTAL 1.665,87 1.665,87 1.665,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.