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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H1 24W REF ONIBUS ROQUE 30,00 30,00
1.00 RELÉ TEMPORIZADOR DE PARABRISA REF MICRO ALISSON 70,00 70,00
1.00 RELÉ AUXILIAR REF SPRINTER EDUCAÇÃO 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 LAMPADA H1 24W REF ONIBUS ROQUE RELÉ TEMPORIZADOR DE PARABRISA REF MICRO ALISSON RELÉ AUXILIAR REF SPRINTER EDUCAÇÃO 155,00
17/08/2018 LAMPADA H1 24W REF ONIBUS ROQUE RELÉ TEMPORIZADOR DE PARABRISA REF MICRO ALISSON RELÉ AUXILIAR REF SPRINTER EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº D1/2151; 155,00
27/08/2018 Pagamento de Empenho 3562/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.