Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALINHAMENTO DAS RODAS |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
SERVIÇO DE MECANICA |
170,00 |
340,00 |
1.00 |
REVISÃO MECANICA
Finalidade: REF DUCATO PASSAGEIROS |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2018 |
ALINHAMENTO DAS RODAS SERVIÇO DE MECANICA REVISÃO MECANICA
Finalidade: REF DUCATO PASSAGEIROS |
740,00 |
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21/08/2018 |
ALINHAMENTO DAS RODAS
SERVIÇO DE MECANICA
REVISÃO MECANICA
Finalidade: REF DUCATO PASSAGEIROS
Conforme DANFE Nº 20183073; |
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740,00 |
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01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3602/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.