Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3615 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
VINAGRE |
8,60 |
25,80 |
6.00 |
POLVILHO DOCE |
3,39 |
20,34 |
3.00 |
LIMPA VIDRO |
7,50 |
22,50 |
4.00 |
BOMBRIL |
1,85 |
7,40 |
12.00 |
BEBIDA LACTEA |
3,30 |
39,60 |
9.00 |
MILHO VERDE
Finalidade: REF CRAS |
1,64 |
14,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
VINAGRE POLVILHO DOCE LIMPA VIDRO BOMBRIL BEBIDA LACTEA MILHO VERDE
Finalidade: REF CRAS |
130,40 |
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30/08/2018 |
VINAGRE
POLVILHO DOCE
LIMPA VIDRO
BOMBRIL
BEBIDA LACTEA
MILHO VERDE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 651; |
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130,40 |
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05/09/2018 |
Pagamento de Empenho 3615/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,40 |
TOTAL |
130,40 |
130,40 |
130,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.