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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3644 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANC VIG SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONDENSADOR AC REF DUCATO PASSAGEIRO 940,00 940,00
1.00 FILTRO SECADOR REF DUCATO PASSAGEIRO 70,00 70,00
3.00 LAMPADA 1141 REF DUCATO PASSAGEIRO 5,00 15,00
1.00 LAMPADA H7 REF SPADE FOX 40,00 40,00
1.00 RELÉ AUXILIAR REF SPACE FOX 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 CONDENSADOR AC REF DUCATO PASSAGEIRO FILTRO SECADOR REF DUCATO PASSAGEIRO LAMPADA 1141 REF DUCATO PASSAGEIRO LAMPADA H7 REF SPADE FOX RELÉ AUXILIAR REF SPACE FOX 1.110,00
24/08/2018 CONDENSADOR AC REF DUCATO PASSAGEIRO FILTRO SECADOR REF DUCATO PASSAGEIRO LAMPADA 1141 REF DUCATO PASSAGEIRO LAMPADA H7 REF SPADE FOX RELÉ AUXILIAR REF SPACE FOX Conforme Nota Fiscal Nº D1/2154; 1.110,00
27/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2018 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 1.110,00
TOTAL 1.110,00 1.110,00 1.110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.