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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3668 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA KIT 3D 63,00 63,00
1.00 FOTOCELULAS 60,00 60,00
1.00 FITA ISOLANTE 20 MT 6,00 6,00
18.00 CABO PP 26,64 479,52
1.00 BASE PARA FOTOCELULAS 26,48 26,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 LAMPADA KIT 3D FOTOCELULAS FITA ISOLANTE 20 MT CABO PP BASE PARA FOTOCELULAS 635,00
31/08/2018 LAMPADA KIT 3D FOTOCELULAS FITA ISOLANTE 20 MT CABO PP BASE PARA FOTOCELULAS Conforme DANFE Nº 890/020690189; 635,00
10/10/2018 Pagamento de Empenho 3668/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 635,00
TOTAL 635,00 635,00 635,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.