Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3668 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA KIT 3D |
63,00 |
63,00 |
1.00 |
FOTOCELULAS |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20 MT |
6,00 |
6,00 |
18.00 |
CABO PP |
26,64 |
479,52 |
1.00 |
BASE PARA FOTOCELULAS |
26,48 |
26,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
LAMPADA KIT 3D FOTOCELULAS FITA ISOLANTE 20 MT CABO PP BASE PARA FOTOCELULAS |
635,00 |
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31/08/2018 |
LAMPADA KIT 3D
FOTOCELULAS
FITA ISOLANTE 20 MT
CABO PP
BASE PARA FOTOCELULAS
Conforme DANFE Nº 890/020690189; |
|
635,00 |
|
10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3668/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
635,00 |
TOTAL |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.