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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3698 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL 29,00 145,00
10.00 CACUETTE COM GEL SEPARADOR 1,60 16,00
2.00 ESTETOSCOPIO 45,00 90,00
2.00 LAMPADA INFRAVERMELHO 159,00 318,00
2.00 ELETRODO 72,50 145,00
2.00 PINÇA CO DENTE 14,00 28,00
4.00 TESOURA 24,00 96,00
4.00 PINÇA RETA CURVA 25,00 100,00
2.00 MINIINCUBADORA 320,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 PAPEL CACUETTE COM GEL SEPARADOR ESTETOSCOPIO LAMPADA INFRAVERMELHO ELETRODO PINÇA CO DENTE TESOURA PINÇA RETA CURVA MINIINCUBADORA 1.578,00
31/08/2018 PAPEL CACUETTE COM GEL SEPARADOR ESTETOSCOPIO LAMPADA INFRAVERMELHO ELETRODO PINÇA CO DENTE TESOURA PINÇA RETA CURVA MINIINCUBADORA Conforme DANFE Nº 001/007105; 1.578,00
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 1.578,00
TOTAL 1.578,00 1.578,00 1.578,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.