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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 376 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: FARMACIA BASICA EST

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 COD 557- DEXAMETASONA 1 MG/SOL OFTALMICA 5 ML 5,33 160,00
500.00 COD 202- FLUCONAZOL 150 MG 0,20 100,00
2000.00 COD 61- FUROSEMIDA 40 MG 0,02 44,00
20.00 COD 364- GENTAMICINA COLIRIO 5MG/1ML, 5 ML 7,39 147,80
5000.00 COD 99- SULFATO FERROSO 40 MG DE FE II 0,03 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 COD 557- DEXAMETASONA 1 MG/SOL OFTALMICA 5 ML COD 202- FLUCONAZOL 150 MG COD 61- FUROSEMIDA 40 MG COD 364- GENTAMICINA COLIRIO 5MG/1ML, 5 ML COD 99- SULFATO FERROSO 40 MG DE FE II 596,80
06/02/2018 COD 557- DEXAMETASONA 1 MG/SOL OFTALMICA 5 ML COD 202- FLUCONAZOL 150 MG COD 61- FUROSEMIDA 40 MG COD 364- GENTAMICINA COLIRIO 5MG/1ML, 5 ML COD 99- SULFATO FERROSO 40 MG DE FE II Conforme DANFE Nº 1/33764; 596,80
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2018 CISA - 4635 596,80
TOTAL 596,80 596,80 596,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.