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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FIEL PROMOÇÕES-MICHELE DA ROSA FIEL 004.757.880.79

Dados do Empenho
Número do empenho: 3886 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PALESTRA MULHER NOTA 1000 1.175,00 1.175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PALESTRA MULHER NOTA 1000 1.175,00
24/10/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PALESTRA MULHER NOTA 1000 Conforme Nota Fiscal Nº 077; 1.175,00
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2018 FIEL PROMOÇÕES-MICHELE DA ROSA FIEL 004.757.880.79 - 6764 1.175,00
TOTAL 1.175,00 1.175,00 1.175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.