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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3931 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM REF CHERY 45,00 45,00
1.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM REF DUCATO PASSAGEIRO 80,00 80,00
1.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM REF UNO SAUDE 40,00 40,00
1.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM REF SPACE FOX 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 LAVAGEM REF CHERY SERVIÇOS DE LAVAGEM REF DUCATO PASSAGEIRO SERVIÇOS DE LAVAGEM REF UNO SAUDE SERVIÇOS DE LAVAGEM REF SPACE FOX 215,00
19/12/2018 LAVAGEM REF CHERY SERVIÇOS DE LAVAGEM REF DUCATO PASSAGEIRO SERVIÇOS DE LAVAGEM REF UNO SAUDE SERVIÇOS DE LAVAGEM REF SPACE FOX Conforme Nota Fiscal Nº 0310; 215,00
15/03/2019 Pagamento de Empenho 3931/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 215,00
TOTAL 215,00 215,00 215,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.