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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
754.22 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 3,42 2.579,43
2.00 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 47,85 95,70
287.00 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 3,42 981,54
578.02 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 3,42 1.976,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 5.633,50
03/09/2018 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 Conforme DANFE Nº 001/144372; 001/144623; 001/144892; 001/145290; 001/145531; 001/144231; 001/145021; 001/144784; 001/145032; 001/145475; 5.633,50
17/01/2019 Pagamento de Empenho 3952/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.633,50
TOTAL 5.633,50 5.633,50 5.633,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.