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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML 33,34 100,02
1.00 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 122,23 122,23
1.00 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 302,25
06/09/2018 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 Conforme DANFE Nº 1/77909; 302,25
31/10/2018 Pagamento de Empenho 3971/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,25
TOTAL 302,25 302,25 302,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.