Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3971 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML |
33,34 |
100,02 |
1.00 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL |
122,23 |
122,23 |
1.00 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3 |
302,25 |
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06/09/2018 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3M3
Conforme DANFE Nº 1/77909; |
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302,25 |
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31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3971/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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302,25 |
TOTAL |
302,25 |
302,25 |
302,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.