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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 CANO ESGOTO 100MM 9,15 219,60
6.00 CANO ESGOTO 50MM 5,40 32,40
5.00 JOLHO ESGOTO 90 100MM 3,90 19,50
6.00 JOELHO ESGOTO 45 100 MM 5,00 30,00
2.00 JOELHO ESGOTO 45 75MM 4,50 9,00
2.00 JOELHO ESGOTO 45 50MM 2,40 4,80
2.00 JOELHO ESGOTO 90 75MM 3,50 7,00
2.00 JOELHO ESGOTO 90 50MM 1,70 3,40
24.00 PARAFUSO 0,40 9,60
24.00 BUCHA PLASTICA 0,10 2,40
8.00 ABRAÇADEIRA 1,80 14,40
2.00 ABRAÇADEIRA 3/4 1,10 2,20
2.00 ABRAÇADEIRA TIPO U3 1,30 2,60
1.00 ADESIVO PLASTICO 5,70 5,70
1.00 ENGATE RAPIDO 7,90 7,90
1.00 ENGATE TORNEIRA 3,50 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 CANO ESGOTO 100MM CANO ESGOTO 50MM JOLHO ESGOTO 90 100MM JOELHO ESGOTO 45 100 MM JOELHO ESGOTO 45 75MM JOELHO ESGOTO 45 50MM JOELHO ESGOTO 90 75MM JOELHO ESGOTO 90 50MM PARAFUSO BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA TIPO U3 ADESIVO PLASTICO ENGATE RAPIDO ENGATE TORNEIRA 374,00
06/09/2018 CANO ESGOTO 100MM CANO ESGOTO 50MM JOLHO ESGOTO 90 100MM JOELHO ESGOTO 45 100 MM JOELHO ESGOTO 45 75MM JOELHO ESGOTO 45 50MM JOELHO ESGOTO 90 75MM JOELHO ESGOTO 90 50MM PARAFUSO BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 3/4 ABRAÇADEIRA TIPO U3 ADESIVO PLASTICO ENGATE RAPIDO ENGATE TORNEIRA Conforme DANFE Nº 1/105; 374,00
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3993/2018 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 374,00
TOTAL 374,00 374,00 374,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.