Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3995 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISCO FLAP GRÃO |
6,40 |
6,40 |
1.00 |
FORMÃO 3/8 TRAMONTINA |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
TRENA 5MT |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
LAPIS |
1,70 |
1,70 |
1.00 |
MARTELO CABO FIBRA |
35,50 |
35,50 |
2.00 |
DISCO DIAMANTADO |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
SERRA FERRO |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
DISCO FLAP GRÃO FORMÃO 3/8 TRAMONTINA TRENA 5MT LAPIS MARTELO CABO FIBRA DISCO DIAMANTADO SERRA FERRO |
135,60 |
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06/09/2018 |
DISCO FLAP GRÃO
FORMÃO 3/8 TRAMONTINA
TRENA 5MT
LAPIS
MARTELO CABO FIBRA
DISCO DIAMANTADO
SERRA FERRO
Conforme DANFE Nº 1/101; |
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135,60 |
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10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2018
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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135,60 |
TOTAL |
135,60 |
135,60 |
135,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.