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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4005 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BORRACHA DE LATEX GARROTE 15,00 15,00
1.00 CATETER TIPO OCULOS C SILICONE 10,00 10,00
1.00 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML 33,34 33,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 BORRACHA DE LATEX GARROTE CATETER TIPO OCULOS C SILICONE UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML 58,34
19/09/2018 BORRACHA DE LATEX GARROTE CATETER TIPO OCULOS C SILICONE UMIDIFICADOR DE OXIGENIO FRASCO 250ML Conforme DANFE Nº 1/77981; 58,34
31/10/2018 Pagamento de Empenho 4005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 58,34
TOTAL 58,34 58,34 58,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.