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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 PARAFUSO 7/16 X2 2,50 40,00
16.00 PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 4,50 72,00
8.00 PARAFUSO 3/4 X 9 30,60 244,80
8.00 PORCA 3/4 4,25 34,00
16.00 PORCA 7/16 0,90 14,40
4.00 CHAPAS DO CALÇO 200,00 800,00
1.00 ROLAMENTO Finalidade: REF ROLO COMPACTOR 1.900,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 PARAFUSO 7/16 X2 PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 PARAFUSO 3/4 X 9 PORCA 3/4 PORCA 7/16 CHAPAS DO CALÇO ROLAMENTO Finalidade: REF ROLO COMPACTOR 3.105,20
19/09/2018 PARAFUSO 7/16 X2 PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 PARAFUSO 3/4 X 9 PORCA 3/4 PORCA 7/16 CHAPAS DO CALÇO ROLAMENTO Finalidade: REF ROLO COMPACTOR Conforme Nota Fiscal Nº 001/298; 3.105,20
01/10/2018 Pagamento de Empenho 4031/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.105,20
TOTAL 3.105,20 3.105,20 3.105,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.