Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4031 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
PARAFUSO 7/16 X2 |
2,50 |
40,00 |
16.00 |
PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 |
4,50 |
72,00 |
8.00 |
PARAFUSO 3/4 X 9 |
30,60 |
244,80 |
8.00 |
PORCA 3/4 |
4,25 |
34,00 |
16.00 |
PORCA 7/16 |
0,90 |
14,40 |
4.00 |
CHAPAS DO CALÇO |
200,00 |
800,00 |
1.00 |
ROLAMENTO
Finalidade: REF ROLO COMPACTOR |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
PARAFUSO 7/16 X2 PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 PARAFUSO 3/4 X 9 PORCA 3/4 PORCA 7/16 CHAPAS DO CALÇO ROLAMENTO
Finalidade: REF ROLO COMPACTOR |
3.105,20 |
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19/09/2018 |
PARAFUSO 7/16 X2
PARAFUSO 1/2 X 1 1/2
PARAFUSO 3/4 X 9
PORCA 3/4
PORCA 7/16
CHAPAS DO CALÇO
ROLAMENTO
Finalidade: REF ROLO COMPACTOR
Conforme Nota Fiscal Nº 001/298; |
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3.105,20 |
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01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4031/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.105,20 |
TOTAL |
3.105,20 |
3.105,20 |
3.105,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.