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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4051 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PASTAS SUSPENSAS 3,90 195,00
4.00 PILHA NORMAL 1,25 5,00
4.00 PAPEL OFICIO A4 279,00 1.116,00
10.00 GRAMPO 7,90 79,00
9.00 PASTINHAS 2,90 26,10
20.00 CLIPS 2,50 50,00
1.00 GRAMPEADOR 47,90 47,90
10.00 ARQUIVO MORTO 7,25 72,50
2.00 TONERS IMPRESSORA 95,00 190,00
6.00 FITA P AUTENTICADORA 4,50 27,00
1.00 TONNER IMPRESSORA 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 PASTAS SUSPENSAS PILHA NORMAL PAPEL OFICIO A4 GRAMPO PASTINHAS CLIPS GRAMPEADOR ARQUIVO MORTO TONERS IMPRESSORA FITA P AUTENTICADORA TONNER IMPRESSORA 1.903,50
19/09/2018 PASTAS SUSPENSAS PILHA NORMAL PAPEL OFICIO A4 GRAMPO PASTINHAS CLIPS GRAMPEADOR ARQUIVO MORTO TONERS IMPRESSORA FITA P AUTENTICADORA TONNER IMPRESSORA Conforme Nota Fiscal Nº 06236; 1.903,50
13/11/2018 Pagamento de Empenho 4051/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.903,50
TOTAL 1.903,50 1.903,50 1.903,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.