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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL HIGIENICO 9,80 19,60
4.00 FERMENTO EM PÓ 4,95 19,80
14.00 BEBIDA LACTEA 3,60 50,40
2.00 LEITE EM PÓ 6,99 13,98
2.00 GRANULADO 14,50 29,00
8.00 POLVILHO DOCE 3,39 27,12
33.00 PÃO CACETINHO 0,70 23,10
6.00 AZEITE 3,45 20,70
5.00 COPO DESCARTAVEL 4,69 23,45
10.00 PRATO DESCARTAVEL Finalidade: REF CRAS 0,99 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 PAPEL HIGIENICO FERMENTO EM PÓ BEBIDA LACTEA LEITE EM PÓ GRANULADO POLVILHO DOCE PÃO CACETINHO AZEITE COPO DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL Finalidade: REF CRAS 237,05
19/09/2018 PAPEL HIGIENICO FERMENTO EM PÓ BEBIDA LACTEA LEITE EM PÓ GRANULADO POLVILHO DOCE PÃO CACETINHO AZEITE COPO DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL Finalidade: REF CRAS Conforme Nota Fiscal Nº 662; 237,05
01/10/2018 Pagamento de Empenho 4059/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 237,05
TOTAL 237,05 237,05 237,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.