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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO GERAL SPRINTER NOVA MERCEDES BENZ Finalidade: REF VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 4.244,92 4.244,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 SEGURO GERAL SPRINTER NOVA MERCEDES BENZ Finalidade: REF VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 4.244,92
19/09/2018 SEGURO GERAL SPRINTER NOVA MERCEDES BENZ Finalidade: REF VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 1.061,23
16/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 - REF. SETEMBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 1.061,23
03/12/2018 SEGURO GERAL SPRINTER NOVA MERCEDES BENZ Finalidade: REF VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 1.061,23
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 1.061,23
28/12/2018 SEGURO GERAL SPRINTER NOVA MERCEDES BENZ Finalidade: REF VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 1.061,23
28/12/2018 SEGURO GERAL SPRINTER NOVA MERCEDES BENZ Finalidade: REF VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 1.061,23
16/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 1.061,23
16/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 1.061,23
TOTAL 4.244,92 4.244,92 4.244,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.