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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 420 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA 119,00 476,00
4.00 BUCHA 116,00 464,00
2.00 BUCHA 46,00 92,00
2.00 BUCHA 32,50 65,00
2.00 BRAÇO GUIA 540,00 1.080,00
1.00 PINO 219,51 219,51
1.00 PINO 183,23 183,23
1.00 PINO 292,99 292,99
1.00 PINO 199,23 199,23
2.00 BUCHA 45,59 91,18
2.00 BUCHA 61,38 122,76
1.00 PINO 221,14 221,14
9.00 DENTES 90,68 816,12
10.00 PARAFUSO COM PORCA 11,20 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 BUCHA BUCHA BUCHA BUCHA BRAÇO GUIA PINO PINO PINO PINO BUCHA BUCHA PINO DENTES PARAFUSO COM PORCA 4.435,16
29/01/2018 BUCHA BUCHA BUCHA BUCHA BRAÇO GUIA PINO PINO PINO PINO BUCHA BUCHA PINO DENTES PARAFUSO COM PORCA Conforme DANFE Nº 1/274; 4.435,16
15/02/2018 Pagamento de Empenho 420/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.435,16
TOTAL 4.435,16 4.435,16 4.435,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.