Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AR LISA 5/8 |
0,72 |
1,44 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
9,28 |
37,13 |
2.00 |
RLAMENTO INDUSTRIAL |
25,00 |
50,00 |
6.00 |
NAVALHA CORTADA |
16,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
AR LISA 5/8 PARAFUSO SEXT MA 8.8 RLAMENTO INDUSTRIAL NAVALHA CORTADA |
184,57 |
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25/09/2018 |
AR LISA 5/8
PARAFUSO SEXT MA 8.8
RLAMENTO INDUSTRIAL
NAVALHA CORTADA
Conforme DANFE Nº 1/632; |
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184,57 |
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17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4238/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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184,57 |
TOTAL |
184,57 |
184,57 |
184,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.