Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4241 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUBRAX OLEO DIREÇÃO |
28,98 |
57,96 |
1.00 |
MANGUEIRA FILTRO DE AR |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
REPARO EMBREAGEM PLATO |
148,00 |
148,00 |
1.00 |
ROLAMENTO EMBREAGEM
Finalidade: RF TRATOR TRAMONTINE |
253,14 |
253,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
LUBRAX OLEO DIREÇÃO MANGUEIRA FILTRO DE AR REPARO EMBREAGEM PLATO ROLAMENTO EMBREAGEM
Finalidade: RF TRATOR TRAMONTINE |
504,10 |
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25/09/2018 |
LUBRAX OLEO DIREÇÃO
MANGUEIRA FILTRO DE AR
REPARO EMBREAGEM PLATO
ROLAMENTO EMBREAGEM
Finalidade: RF TRATOR TRAMONTINE
Conforme DANFE Nº 1/634; |
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504,10 |
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17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4241/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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504,10 |
TOTAL |
504,10 |
504,10 |
504,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.