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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECDOR VOLARE 171,47 342,93
1.00 ABRAÇDEIRA CARDAN 59,00 59,00
1.00 MOLA MESTRE DIANTEIRA 478,50 478,50
6.00 PARAFUSO SEXT 8.8 3,00 18,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM 158,00 158,00
1.00 PINO DE CENTRO 15,00 15,00
2.00 PORCA GRAMPO MOLA 3,00 6,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 6,65 6,65
1.00 PORCA PRESSÃO MA 14MM 1,50 1,50
1.00 GRAMPO MOLA 9/16 37,00 37,00
1.00 BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR 34,00 34,00
1.00 PINO DE CENTRO CAB ALTA Finalidade: REF MICRO IQC 7419 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 AMORTECDOR VOLARE ABRAÇDEIRA CARDAN MOLA MESTRE DIANTEIRA PARAFUSO SEXT 8.8 ROLAMENTO CARDAN 40MM PINO DE CENTRO PORCA GRAMPO MOLA PARAFUSO SEXT MA 8.8 PORCA PRESSÃO MA 14MM GRAMPO MOLA 9/16 BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR PINO DE CENTRO CAB ALTA Finalidade: REF MICRO IQC 7419 1.176,58
25/09/2018 AMORTECDOR VOLARE ABRAÇDEIRA CARDAN MOLA MESTRE DIANTEIRA PARAFUSO SEXT 8.8 ROLAMENTO CARDAN 40MM PINO DE CENTRO PORCA GRAMPO MOLA PARAFUSO SEXT MA 8.8 PORCA PRESSÃO MA 14MM GRAMPO MOLA 9/16 BORRACHA BUCHA ESTABILIZADOR PINO DE CENTRO CAB ALTA Finalidade: REF MICRO IQC 7419 Conforme DANFE Nº 1/618; 1.176,58
04/10/2018 Pagamento de Empenho 4257/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.176,58
TOTAL 1.176,58 1.176,58 1.176,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.