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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4265 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 mao de obra PORTA LATERAL REF SPRINTER EDUCAÇÃO 45,00 67,50
1.00 SOLDA CADEIRAS REF SPRINTER EDUCAÇÃO 85,00 85,00
1.50 MAO DE OBRA CARRINHO REF SPRINTER EDUCAÇÃO 45,00 67,50
3.00 MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO REF MICRO IMX 0137 45,00 135,00
2.00 MAO DE OBRA AMORTECEDOR E SUSPENSÃO REF MICRO IMX 0137 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 mao de obra PORTA LATERAL REF SPRINTER EDUCAÇÃO SOLDA CADEIRAS REF SPRINTER EDUCAÇÃO MAO DE OBRA CARRINHO REF SPRINTER EDUCAÇÃO MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO REF MICRO IMX 0137 MAO DE OBRA AMORTECEDOR E SUSPENSÃO REF MICRO IMX 0137 445,00
25/09/2018 mao de obra PORTA LATERAL REF SPRINTER EDUCAÇÃO SOLDA CADEIRAS REF SPRINTER EDUCAÇÃO MAO DE OBRA CARRINHO REF SPRINTER EDUCAÇÃO MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO REF MICRO IMX 0137 MAO DE OBRA AMORTECEDOR E SUSPENSÃO REF MICRO IMX 0137 Conforme Nota Fiscal Nº 7764; 220,00
31/10/2018 mao de obra PORTA LATERAL REF SPRINTER EDUCAÇÃO SOLDA CADEIRAS REF SPRINTER EDUCAÇÃO MAO DE OBRA CARRINHO REF SPRINTER EDUCAÇÃO MAO DE OBRA FREIO TRASEIRO REF MICRO IMX 0137 MAO DE OBRA AMORTECEDOR E SUSPENSÃO REF MICRO IMX 0137 225,00
31/10/2018 Pagamento de Empenho 4265/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 445,00
TOTAL 445,00 445,00 445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.