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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRAMONTINA BITS 10MM C IMA 35,00 35,00
28.00 PARAFUSO SEXT 1,00 28,00
1.00 GRAFITE SPRAY AEROSOL 17,00 17,00
1.00 MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL 89,85 89,85
1.00 CARRINHO PORTA LATERAL Finalidade: REF SPRINTER EDUCAÇÃO 162,00 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 TRAMONTINA BITS 10MM C IMA PARAFUSO SEXT GRAFITE SPRAY AEROSOL MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL CARRINHO PORTA LATERAL Finalidade: REF SPRINTER EDUCAÇÃO 331,85
25/09/2018 TRAMONTINA BITS 10MM C IMA PARAFUSO SEXT GRAFITE SPRAY AEROSOL MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL CARRINHO PORTA LATERAL Finalidade: REF SPRINTER EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 1/617; 331,85
03/10/2018 Pagamento de Empenho 4267/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 331,85
TOTAL 331,85 331,85 331,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.