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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4269 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MAO DE OBRA REF FREIO 45,00 225,00
1.50 MAO DE OBRA REF CARDAN CORTE A PLASMA 45,00 67,50
1.00 CORTE A PLASMA Finalidade: ref onibus IIL 8269 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 MAO DE OBRA REF FREIO MAO DE OBRA REF CARDAN CORTE A PLASMA CORTE A PLASMA Finalidade: ref onibus IIL 8269 327,50
27/09/2018 MAO DE OBRA REF FREIO MAO DE OBRA REF CARDAN CORTE A PLASMA CORTE A PLASMA Finalidade: ref onibus IIL 8269 Conforme Nota Fiscal Nº 7769; 327,50
17/01/2019 Pagamento de Empenho 4269/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 327,50
TOTAL 327,50 327,50 327,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.